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银邦股份D打印前景日趋明朗

发布时间:2019-08-15 18:43:22

  公司4月21日公布201 年报及2014一季报,201 年月实现营业收入15.70亿元,同比增长11.58%;营业利润8506.65万元,同比下降2 .05%;利润总额88 5.06万元,同比下降25.00%;归属于上市公司股东净利润7564.72万元,同比下降24.24%;基本每股收益0.40元。拟以公司总股本18680万股为基数,每10股派0.9元现金(含税),同时每10股转增10股。

  2014年1- 月,公司实现营业收入 . 8亿元,同比下降4. 7%;营业利润2460.84万元,同比增长10.90%;利润总额2515.75万元,同比增长10.88%;归属于上市公司股东净利润21 6.44万元,同比增长10.77%;基本每股收益0.11元。

  点评:

  高温限电减少开工时间、提高故障率,从而影响201 年业绩。201 年,公司收入增长11.58%,营业利润下滑2 .05%,主要原因有二:1、三季度,华东地区遭遇了罕见的长时间高温酷暑天气,高温期间,江苏省对全省部分工业企业进行了高峰时段负荷控制措施,公司所被分配的负荷仅能满足行政大楼及包装车间的用电需求,7、8两个月内公司遭受负荷控制天数总计达到25天,对公司产能造成重大影响,导致大量订单无法按时完成交付;2、长时间的高温也造成了公司设备故障率偏高,进一步加剧了产能紧张的局面。

  2014年一季度收入下滑主要源于铝价下滑,公司产品定价一般以原材料价格+加工费定价,因此成本也大幅下滑,最终表现为净利润同比略增10.77%。国内铝价下跌缓解公司国内外原材料价格倒挂稳定,使得公司出口业务毛利率产生较大幅度上升。此外,公司从年初开始大力调整产品结构,虽然总体销量与去年同期持平,但是铝合金复合材料比例大幅提升,预计全年铝合金复合材料比重将超过50%,进而提高综合毛利率;此外,铝基多金属复合材料销量同比增长2 . %,也是净利润增长的原因之一。

  三项费用符合预期。201 年,公司销售费用同比增长29.6 %,达到 97.60万元,主要是;财务费用-508.56万元,主要是募集资金定期存款利息所致;管理费用增长5.80%,达到900 .98万元。三费合计1.19亿元,同比微跌0.55%。2014年一季度,销售费用同比增长1.95%,管理费用下滑29.71%,财务费用下降88.19%,整体保持平稳。

  飞而康 D业务拓展顺利。201 年飞而康实现营业收入114.49万元,营业利润-88 .98万元,净利润69.69万元。报告期内,飞而康已经同多家国内外知名的民用航空制造企业就钛合金粉末、构件及热等静压成型构件等产品开始了产品技术认证工作,随着认证的逐步推进,业绩有望呈现爆发式增长。此外,公司也在探索 D打印等先进制造技术在民用工业级医疗设备产业的应用,并已经在汽车行业、医疗设备行业等取得了一定的进展。

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